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Lambrian Formación - لامبريان للحلول التدريبية


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Experiencia global, impacto local

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Enfoque pedagógico
basado en la experiencia

Nuestra Oferta de Formación

Premios Centrales
Certificación del Reino Unido

 

El punto de venta único es la calidad de los formadores

 


Somos muy selectivos y exigentes con nuestros formadores, quienes deben estar cualificados (MSc o PhD) y contar con al menos diez años de experiencia práctica


Tenemos una lista de capacitaciones disponibles, sin embargo, nuestro compromiso es personalizar programas específicos según sus necesidades

Auditoría
Calidad
Finanzas Públicas
Gestión Financiera
Gobernanza
Liderazgo y Estrategia
Habilidades Informáticas
Gestión de Riesgos
Agricultura


Todas nuestras formaciones están certificadas por Central Awards (organización de certificación reconocida y regulada en el Reino Unido) para garantizar la calidad y el valor

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AUDIT - التدقيق

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5 días de formación - تدريب لمدة 5 أيام

VISIÓN GENERAL

El Control Interno para Auditores se centra en proporcionar a los auditores los conocimientos y habilidades esenciales para evaluar y mejorar los sistemas de control interno dentro de las organizaciones. Esta formación cubre los principios clave de los controles internos, los tipos de controles (preventivos, detectivos, correctivos) y su papel en la mitigación de riesgos y en garantizar la eficiencia operativa.

Los participantes aprenderán a evaluar la eficacia de los sistemas de control interno, identificar debilidades y recomendar mejoras. El curso también enfatiza el papel del auditor en asegurar que los controles internos cumplan con los requisitos regulatorios y respalden los objetivos organizacionales. También se tratarán temas como los marcos de control (por ejemplo, COSO), pruebas de control y documentación.

Esta formación es ideal para auditores internos, auditores externos y profesionales involucrados en la evaluación y fortalecimiento de los controles internos para salvaguardar los activos de la organización y mejorar la gobernanza.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los Fundamentos de los Controles Internos
Obtener una comprensión clara del propósito, los componentes y los tipos de controles internos, incluidos los controles preventivos, detectivos y correctivos.
Evaluar la Eficacia de los Sistemas de Control Interno
Aprender a evaluar y probar la eficacia de los controles internos, identificando áreas de fortaleza y debilidad dentro del entorno de control de una organización.
Aplicar Marcos de Control
Desarrollar habilidades en el uso de marcos de control interno como COSO, aplicándolos para evaluar y mejorar la gobernanza organizacional y la gestión de riesgos.
Identificar y Mitigar Debilidades de Control
Aprender a identificar deficiencias en los controles internos y proporcionar recomendaciones para fortalecerlos, reduciendo el riesgo y mejorando la eficiencia operativa.
Garantizar el Cumplimiento de Normas Regulatorias
Comprender cómo asegurar que los controles internos cumplan con las leyes, regulaciones y normas relevantes, protegiendo a la organización de riesgos de cumplimiento.

CRONOGRAMA DIARIO
Día 1: Introducción a los Controles Internos

Comprender el Propósito e Importancia de los Controles Internos
Componentes Clave de los Sistemas de Control Interno
Tipos de Controles Internos: Preventivos, Detectivos y Correctivos
El Papel de los Controles Internos en la Gestión de Riesgos y la Gobernanza

Día 2: Marcos y Normas de Control

Visión General de los Marcos de Control (por ejemplo, COSO, ISO)
Aplicación del Marco COSO a los Controles Internos
Normas Regulatorias y Cumplimiento en los Controles Internos
Estudios de Caso: Mejores Prácticas en Marcos de Control Interno

Día 3: Evaluación y Pruebas de los Controles Internos

Pasos para Evaluar la Eficacia de los Controles Internos
Técnicas para Probar Controles: Muestreo, Observación y Revisión de Documentación
Uso de la Evaluación de Riesgos para Priorizar las Pruebas de Control
Documentación e Informe de los Resultados de la Evaluación de Controles

Día 4: Identificación y Abordaje de Debilidades de Control

Identificación de Deficiencias y Brechas de Control
Análisis del Impacto de las Debilidades en el Desempeño Organizacional
Proporcionar Recomendaciones para Fortalecer los Controles Internos
Estudios de Caso de Organizaciones Mejorando Debilidades de Control

Día 5: Garantizar el Cumplimiento y la Mejora Continua

Garantizar el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones
El Papel del Auditor en el Monitoreo Continuo de los Controles Internos
Estrategias para Mejorar y Mantener Entornos de Control Efectivos
Tendencias Futuras en Control Interno y Gestión de Riesgos


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Siempre estamos reclutando formadores cualificados para formar parte de nuestro equipo. 

 

Si tienes un MSc (Máster) o doctorado con al menos diez años de experiencia laboral, no dudes en enviar tu CV

 

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